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南昌市文化广电新闻出版旅游监测中心2022年度决算及决算公开表
来源:   发布日期: 2023-09-26   访问量:

目    录

第一部分  南昌市文化广电新闻出版旅游监测中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  南昌市文化广电新闻出版旅游监测中心概况

一、单位主要职责

南昌市文化广电新闻出版旅游监测中心主要职能是:负责全市广播电视播出情况和覆盖效果监测;安全播出保障体系建设、运行;全市非法广播电台信号监测;全市互联网出版监控;监听监看广播电视节目、互联网等信息视听节目、新媒体视听节目等播出情况;广播电视收听收看信息咨询、广告监测、技术检测和安全评测;承担全市应急广播的质量监测和维护;对旅游行业、市场运行进行监测;负责为全市文化、广播电视、新闻出版、旅游行政执法提供相关技术支持。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构,分别是办公室、技术部、监测部、监测大厅。

本单位2022年年末实有人数16人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。


第二部分  2022年度单位决算表


第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计382.73万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加251.48万元,增长191.6%;本年收入合计382.73万元,较2021年增加251.48万元,增长191.6%,主要原因是:本单位为2021年度5月新增预算单位。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入382.73万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计382.73万元,其中本年支出合计382.73万元,较2021年增加251.48万元,增长191.6%,主要原因是:本单位为2021年度5月新增预算单位;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:上年度无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出338.91万元,占88.6%;项目支出43.82万元,占11.4%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为317.64万元,决算数为382.73万元,完成年初预算的120.5%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为271.68万元,决算数为317.78万元,完成年初预算的116.9%,主要原因是:追加项目经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为19.70万元,决算数为38.69万元,完成年初预算的196.4%,主要原因是:涉改单位,补缴职业年金。

(三)住房保障支出年初预算数为26.26万元,决算数为26.26万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出338.91万元,其中:

(一)工资福利支出309.09万元,较2021年增加197.06万元,增长175.9%,主要原因是:本单位为2021年度5月新增预算单位。

(二)商品和服务支出16.75万元,较2021年减少2.11万元,下降11.2%,主要原因是:厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出12.12万元,较2021年增加11.77万元,增长3362.8%,主要原因是:包含退休职工奖金。

(四)资本性支出0.95万元,较2021年增加0.95万元,增长(下降)0 %,主要原因是:本年度增加办公设备支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:我单位今年无此项支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:我单位今年无此项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:我单位今年无此项支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位今年无此项支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:我单位今年无此项支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:我单位今年无此项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位今年无此项支出,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:我单位今年无此项支出;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:我单位今年无此项支出,年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:我单位今年无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.96万元,其中:政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.96万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金29.8万元,占项目支出总额的68%。    

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

项目支出绩效自评表见下表:



第四部分  名词解释

1.“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.非财政拨款结余:指单位滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配滚存的金额。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。


市文化广电新闻出版旅游监测中心2022年度决算公开表